Perjanjian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat indeks 73 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,603,120,500
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Predikat (nilai) LAKIP Nilai 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 700,750,700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200,314,800
(%) hasil temuan pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti Persen (%) 80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,712,500
3 Terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap bencana banjir dan longsor Persentase tertangani kawasan rawan bencana Persentase (%) 57 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 21,386,225,988
4 Meningkatnya cakupan layanan air minum persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Persentase (%) 82.68 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5,780,920,200
5 Meningkatnya pelayanan pengelolaan Air Limbah persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Persentase (%) 42 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 189,010,000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 81,655,200
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1,336,577,230
6 Meningkatnya cakupan layanan Sanitasi Persentase Panjang Drainase dengan kondisi baik (%) Persentase (%) 77.38 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 12,708,328,125
7 Meningkatnya pelayanan pembersihan sampah saluran Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase 77.38 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,245,369,683
8 Meningkatnya kualitas kinerja bidang usaha jasa konstruksi Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten /Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase (%) 85 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 122,645,900
Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap Persentase (%) 85 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 74,800,000
9 Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang (%) Persentase (%) 88.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 25,110,000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 20,883,062,315
10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum Persentase jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berfungsi dengan baik (%) Persentase 81 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4,708,880,220
Persentase panjang pedestrian kondisi baik (%) Persentase (%) 75.03 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,794,000,000
11 terwujudnya kesadaran masyarakat melalui pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan tata ruang Persentase Ketaatan kepada RTRW Persen (%) 75 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 230,600,000
Program Perencanaan Tata Ruang 526,206,190
Persentase Jumlah Bangunan baru TANPA IMB Persentase (%) 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,700,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 436,901,750