Perjanjian Kinerja

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak hotel Rp 8,386,764,000 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,650,000,000
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak restoran Rp 22,926,493,200 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 417,595,000
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak hiburan Rp 3,095,322,060.08 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 90,000,000
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak reklame Rp 2,758,559,984
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak penerangan jalan Rp 24,536,599,992
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak mineral bukan logam dan bebatuan Rp 470,000,085
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak parkir Rp 1,735,599,996 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak BPHTB Rp 8,867,645,744 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 156,880,600
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak PBB Rp 10,437,405,915 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 648,194,500
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan retribusi Rp 6,504,732,000
2 Meningkatnya pelayanan publik yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 76 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200,000,000