Laporan Capaian Sasaran dan Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Periode 2012-2016
Tahun Anggaran 2012 Bulan Agustus

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja Program Keuangan
Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi
1 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Prosentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD % 0 0 0
Prosentase Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD % 0 0 0
Prosentase Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD % 0 0 0
2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Prosentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat melalui Musrenbang % 0 0 0
3 Aparatur perencana yang berkompeten Prosentase aparatur perencana yang berkompeten % 0 0 0
4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) Perencanaan yang ditetapkan SOP 0 0 0
Jumlah aplikasi sistem informasi e-Planning Unit 0 0 0
Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti % 0 0 0
5 Tersedianya Perda Tata Ruang dan Rencana Rinci yang mengatur seluruh kawasan di Kota Ambon Jumlah Perda RTRW Kota Ambon Buah 0 0 0
Prosentase Perda RDTR yang mencakup seluruh Kawasan % 0 0 0
6 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Prosentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW % 0 0 0
7 Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan Luas Kawasan Kumuh Ha 0 0 0
8 Meningkatnya akuntabilitas Bappekot Nilai Evaluasi AKIP Angka 0 0 0
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti % 0 0 0
9 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappekot Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 0 0 0